Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Сообщения
Форум : НДС Раздел 7
Игорь А. | 15 апр. 2011 Пт 17:49 | Ответить |
---|---|---|
Добрый день! При заполнении Раздела 7 декларации по НДС по строкам с кодами операций 1010242, 1010251 и др. заполняем только графу 2. При проверке возникает ошибка, что д.б. заполнена графа 3 или 4. Первоначально в описании формата ФНС элементы СтПриобТов и НалНеВыч по кодам принадлежащим группе операций 10102** были необязательными. Это можно видеть в документах представленных , например в системе Гарант - Приказ ФНС от 31,12.2009№ мм-7-6/730@ / Однако в документе, взятом с сайта ФНС - это требование обратное - элемены обязательны , если коды операций принадлежат группе 10102** . Просьба просветить - какая логическая связь между требованиями НК и приказами ФНС приводит к такому виду контроля. Можно-ли в гр. 3 и 4 указывать нулевые значения? |
Овионт Информ | 15 апр. 2011 Пт 18:27 | Ответить |
---|---|---|
Здравствуйте, Игорь! Дело в том, что разработчики формата (ГНИВЦ) мало того, что вначале перепутали обязательность данных элементов, но и слишком формально прочитали порядок заполнения декларации (где сказано, что указав код 10102** заполняются графы 1, 2, 3 и 4). Мы со своей стороны 26 проверку уже убрали (в новом релизе от 12.04.11 ее нет), т.к. действительно гр.3 и 4 можно не заполнять (будут выгружены нули)
|